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成都市武侯區城中村改造推進辦公室2015年度部門決算公開

來源:區城中村推進辦  錄入時間:2016-09-26 10:09  【字體: 】  打印  關閉

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編制單位:四川省成都市武侯區城中村改造推進辦公室(本級)2015年度?金額單位:元
收入支出
項目2015年決算數項目2015年決算數
一、財政撥款收入2,396,107.32一、一般公共服務支出0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款0.00二、外交支出0.00
二、上級補助收入0.00三、國防支出0.00
三、事業收入0.00四、公共安全支出0.00
四、經營收入0.00五、教育支出0.00
五、附屬單位上繳收入0.00六、科學技術支出0.00
六、其他收入0.00七、文化體育與傳媒支出0.00
  八、社會保障和就業支出0.00
  九、醫療衛生與計劃生育支出0.00
  十、節能環保支出0.00
  十一、城鄉社區支出2,211,703.32
  十二、農林水支出0.00
  十三、交通運輸支出0.00
  十四、資源勘探信息等支出0.00
  十五、商業服務業等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地區支出0.00
  十八、國土海洋氣象等支出0.00
  十九、住房保障支出184,404.00
  二十、糧油物資儲備支出0.00
  二十一、其他支出0.00
  二十二、債務還本支出0.00
  二十三、債務付息支出0.00
本年收入合計2,396,107.32本年支出合計2,396,107.32
七、用事業基金彌補收支差額0.00六、結余分配0.00
八、年初結轉和結余0.00其中:轉入事業基金0.00
其中:經營結余0.00七、年末結轉和結余0.00
  其中:經營結余0.00
  其中:年末財政撥款結轉和結余0.00
收入總計2,396,107.32支出總計2,396,107.32

 

 

 

四川省成都市武侯區城中村改造推進辦公室2015年部門決算編制的說明

 

按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

為加大全區重點工作推進的力度,加快推進城鄉統籌促進我去經濟又好又快發展,經區委常委會五屆二次會議研究決定,成立“成都市武侯區舊場鎮改造推進辦公室”(成武機編[2007]04號),后更名為“武侯區城中村改造推進辦公室”,負責統籌推進金花橋、簇橋、機投橋三個城中村的改造建設。完成整體規劃設計方案,結合城中村改造,合理規劃建設方案,合理布局業態、物態;根據規劃方案做好城中村拆遷安置的組織協調工作;代表區政府運作管理資金、實施基礎設施和配套實施建設,把城中村打造為新城區。

2015年重點完成了城中村改造片區B-14地塊土地上市工作,拆遷及規劃建設等城中村改造工作有序推進中

二、部門概況

成都市武侯區城中村改造推進辦公室下屬二級決算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況

成都市武侯區城中村改造推進辦公室2015年收入決算總額為239.61元,其中:當年財政撥款收入239.61元,事業收入0元,上年結轉收入0元。收入決算總額較2014年增加64.91萬元,主要原因為財政撥款收入增加。

2015年成都市武侯區城中村改造推進辦公室支出決算總額為239.61萬元,其中:一般公共服務支出221.17萬元,社會保障支出0元,醫療衛生支出0萬元,住房保障支出18.44萬元,年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2014年增加64.91萬元,主要原因是由于人員調入,以及工資、公積金、社保等調整,在職人員工資福利支出增加。

四、財政撥款支出決算情況

成都市武侯區城中村改造推進辦公室財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全區城中村改造推進事業發展相關工作。

基本支出,是用于保障成都市武侯區城中村改造推進辦公室正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障成都市武侯區城中村改造推進辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類,數據來源表2)

(一)一般公共服務支出221.17萬元。主要用于:在職人員工資福利、津補貼、獎金、社保、商品及勞務(包括辦公費、郵電費、差旅費等)支出。

(二)教育支出0萬元。

(三)社會保障和就業支出0萬元。

(四)醫療衛生支出0萬元。

(五)住房保障支出18.44萬元。主要用于:在職人員住房公積金。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)因公出國(境)經費

2015年因公出國(境)費0萬元,與2014年決算數持平。

2015年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

(二)公務接待費

2015年公務接待費0萬元,與2014年決算數持平。

2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出0萬元。國內公務接待0批次,0人,共計支出0萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費0萬元,與2014年決算數持平。

2015年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2015年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

2015年車輛運行維護費支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我辦2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計9.9萬元。

(二)政府采購情況

我辦2015年無政府采購。

特此說明。

(三)國有資產占有使用情況

我辦無車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

特此說明。

 

 

成都市武侯區城中村改造推進辦公室

                                       2016年9月20日

 

四川省成都市武侯區城中村改造推進辦公室決算報告.XLS

城中村推進辦2015年決算公開文字說明.doc

 

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